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      庆阳市中医医院审计科是医院内部审计工作的部门,在院长的领导下,依照国家法规政策和医院的规章制度,负责制定医院审计工作制度及工作计划并组织实施,对医院的有关经济活动和物价收费实行审计监督,对院长负责并报告工作。审计科目前有专职审计员一名,独立行使内部监督权,具体负责内部审计工作。
      一、与医院有关科室对医院二级核算单位的经济活动情况、制度执行情况进行财务工作检查,使二级核算单位的财务工作进一步制度化和规范化。
      二、与职能科室共同对基建、维修、采购等进行招投标,加强对医院预算内、预算外资金的管理,提高资金使用效率。
      三、对医院及医院二级核算单位的基建工程、维修工程进行预结算审核。
      四、对医院及医院二级核算单位内部工作制度的建立,进行建设性、科学合理性、有效性、合法性和合规性以及风险管理评审。
      五、对医院及二级核算单位经济管理和效率情况进行审计。
      六、对医院基建合同、维修合同、采购合同等经济合同进行审核,维护医院利益,为医院节约开支。
      七、对医院及医院二级核算单位财务收支及其有关经济活动中的重大事项进行审核调查。
      八、检查有关的财务活动资料、文件和现场勘查实物。
      九、医院领导要求办理的其他审计事项。
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